2023年12月13日、14日,集團(tuán)公司審計(jì)工作領(lǐng)導(dǎo)小組統(tǒng)一指揮下,由集團(tuán)公司財(cái)務(wù)審計(jì)部牽頭,對(duì)春申庫(kù)及西山庫(kù)開展內(nèi)部審計(jì)工作,集團(tuán)公司紀(jì)監(jiān)室、綜合辦、實(shí)業(yè)公司財(cái)務(wù)審計(jì)部、儲(chǔ)備公司財(cái)務(wù)審計(jì)部參與了審計(jì)工作。
審計(jì)工作主要圍繞企業(yè)制度、財(cái)務(wù)收支經(jīng)營(yíng)活動(dòng)、報(bào)表及稅務(wù)申報(bào)等展開。審計(jì)工作小組對(duì)兩庫(kù)2023年度的企業(yè)制度、會(huì)計(jì)憑證、財(cái)稅報(bào)表、網(wǎng)銀、財(cái)務(wù)電算化系統(tǒng)、電子稅務(wù)局等資料進(jìn)行了審查與評(píng)估。在兩庫(kù)主任、財(cái)務(wù)科、辦公室等人員的配合下,審計(jì)工作開展順利。
經(jīng)過多次的核實(shí)和比對(duì),審計(jì)團(tuán)隊(duì)最終確定了公司內(nèi)部各項(xiàng)業(yè)務(wù)的合規(guī)性和有效性,并提出了一些改進(jìn)的建議。這些建議將有助于改進(jìn)公司的內(nèi)部管理制度和流程,提高公司的運(yùn)營(yíng)效率和管理水平。被審計(jì)公司管理層表示,將認(rèn)真聽取審計(jì)團(tuán)隊(duì)提出的意見,并將采取積極的措施改進(jìn)公司的內(nèi)部管理工作。要求全體員工積極配合,共同努力,推動(dòng)公司內(nèi)部管理水平的不斷提升。
本次審計(jì)是為了確保集團(tuán)公司內(nèi)部各項(xiàng)業(yè)務(wù)和流程的合規(guī)性、有效性和高效性,并且旨在為集團(tuán)公司未來(lái)的發(fā)展提供有力支持。審計(jì)工作的結(jié)果將為集團(tuán)公司提供重要的財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)和經(jīng)營(yíng)情況,為未來(lái)的決策提供參考依據(jù)。此次內(nèi)部審計(jì)工作的順利完成,不僅為集團(tuán)公司的穩(wěn)健發(fā)展提供了有力的保障,也展現(xiàn)了集團(tuán)公司對(duì)內(nèi)部管理的高度重視和負(fù)責(zé)任的態(tài)度,進(jìn)一步提升了公司的內(nèi)部管理水平,促進(jìn)了公司的健康發(fā)展。(財(cái)務(wù)審計(jì)部 黃夢(mèng)秋)